
一、工作内容安排:
1、客户对账、开票、打印对账资料、跟踪回签资料。
2、整理供应商上月的发票、单据,提交给会计。
3、填写《付款明细》给部门主管。
4、供应商对账(应收账款)。
5、请款及前期双方确认往来等工作。。
6、复核工资、各部门的报销单。
7、完成领导临时安排的其他事务。
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