岗位职责
1、组织开展公司风险控制管理工作,负责拟定和贯彻各类型业务的风险评价标准,提出优化完善公司内控制度的对策建议;
2、参与公司投资项目的风险审核,定位关键风险事项和内控节点,对合规风险、市场风险和操作风险等风控要点出具分析评价意见;
3、组织开展负责公司及各子(分)公司审计工作(包括不限于财务收支审计、内部控制审计、经济责任审计、工程项目审计、经济合同审计、经济效益审计、环境内部审计、风险管理审计及其他专项审计工作等);
4、完成上级领导交代的工作任务。
岗位要求
1、学历:本科或以上学历;
2、专业:财经类、法律类等相关专业;
3、工作经验:5年及以上企业风控、审计相关工作经验,且有2年及以上管理工作经验;
4、职称或职业资格要求:具有会计师、经济师等中级职称或法律职业资格、注册会计师、注册税务师等相关职业资格证书;
5、其他要求:
(1)具有丰富的风险识别经验,对内部控制、业务流程以及风险合规性程序的审阅有深刻的了解;熟悉上市公司关于财务会计、审计的相关政策、法规; (2)具有较强的责任心、保密意识和抗压能力,善于沟通协调,具有优秀的写作和口头表达能力; (3)具有上市公司或者国有企业投资事项风险管理工作经验优先考虑;
(4)条件优秀者可适当放宽要求。
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