任职要求: 1、大专及以上学历;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策。
3、有相关的内部控制管控经验,特别是销售环节控制、采购环节控制及成本管控经验;
优先考虑条件 有餐饮行业成本管控经验和丰富的内部审计经验的优先考虑。
岗位职责:
1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等;
2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告;
3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系;
4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合部门的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。
有意者请联系郭小姐13392248363(微信同号)
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